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预算工作报告
预算工作报告
信息来源: 发布了周期:2020-01-18 阅读次数:

 

关于上海市松江区2018年预算执行情况

2019年预算草案的报告

——2019115日在上海市松江区第五届

人民代表大会第六次会议上

上海市松江区财政局

 

各位代表:

受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

 

一、2018年预算执行情况

 

2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。

(一)2018年一般公共预算执行情况

12018年地方财政收入预算执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%

22018年一般公共预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%

2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有因公出国费用增加170万元公安局和急救中心车辆更新增加费用289等。

32018年一般公共预算收支平衡情况

2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。

(二)2018年政府性基金预算执行情况

12018年政府性基金预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。

22018年政府性基金预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。

32018年政府性基金预算收支平衡情况

2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,出至一般公共预算3亿元收支相抵结余0.9亿元。

(三)2018年国有资本经营预算执行情况

12018年国有资本经营预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%

22018年国有资本经营预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资

32018年国有资本经营预算收支平衡情况

2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。

(四)2018年地方政府债务基本情况

12018年地方政府债务限额情况

2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。

22018年地方政府债务余额情况

2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。

此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于20187月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。

(五)2018年财政工作主要情况

2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。

1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础

以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,松江经济集聚新动能

2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等

补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。

一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障公共卫生服务医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助老年综合津贴创业就业公益性岗位补贴养老服务残疾人帮扶社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众

3.持续保护生态环境,显著提升城市能级

显著改善城市面貌、提升城市生活品质目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴垃圾分类、运输和处置补贴挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1T2线工程建设,嘉松公路新建工程大叶公路叶新公路改建工程,荣乐路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造南部新城建设地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。

4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度

以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双评审会委员会”的途径,行成退库大型项目评审会委员会工作建议和评审会委员会结果显示,算作预算表筹划的关键根据。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四优化财政管理体制研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。

各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。

 

二、2019年概算草案

 

2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,区委的坚强领导下,牢牢把握“十个放入”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务

(一)2019年一般公共预算安排情况

12019年一般公共预算收入及财力安排

综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。

根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。

22019年区本级一般公共预算支出安排

2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。

2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。

3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。

4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。

5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。

6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。

7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。

8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。

9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。

10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。

11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。

12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。

13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。

14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。

15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。

16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。

17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。

18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。

19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。

20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。

21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。

按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制三公经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。

(二)2019年政府性基金预算安排情况

12019年政府性基金预算收入及财力安排

2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。

22019年各项政府性基金支出预算情况

1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中

国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。

区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。

城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。

污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。

2)债务付息支出预算1.35亿元主要用于支付政府专项债券利息

3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。

(三)2019年国有资本经营预算安排情况

12019年国有资本经营预算收入及财力情况

2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。

22019年国有资本经营预算支出及平衡情况

2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。

(四)2019年地方政府债务变动情况

12019年地方政府债务限额变动情况

2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债限额9.1亿元2019年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元

22019年地方政府债务余额变动情况

2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债券收入9.1亿元2019年初全区政府债务本金余额114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。

(五)有关重点项目资金的安排情况

2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。

1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响四大品牌”设置产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局二是围绕全力打造G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。

2坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。

3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。

4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。

5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三”,九亭🦹医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生ꦚ育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。

(六)有关编制情况说明

1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。

2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元专项转移支付15.03亿元2019区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中一般转移支付8亿元专项转移支付18.35亿元。

3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作的推进,我区可根据国有制投资者操作概预算效益时候,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040元,占预算收入28%

4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在201911日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。

 

三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年费用重任

 

2019年是中华人民共和国成立70周年是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革主线不动摇巩固、增强、提升、畅通八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。

(一)立足政策引导与财源培育结合,促进财政政策更加积极

面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显的降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增强企业活力,促进实体经济健🀅康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速

(二)立足城市发展和民生改善协调,促进财政支出保障重点

面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大社会保障、教育、医疗卫生、三农等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级

(三)立足资源配置与绩效管理统一,促进财政预算更显效益

力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大政协监察审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出🌜”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源头监管过程规范相配合,促进财政风险有效防范

坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。

(五)立足体制改革与权责划分相平衡促进财政管理不断完善

加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理ꦛ情况的工作机制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化。

各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握稳中求进的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

以上报告,请予审议。

 

 

附表一:2019年松江区一般公共预算收入表

附表二:2019年松江区一般公共预算支出表

附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表

附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表

附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表

附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表

附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九:2019年松江区政府债务基本情况表

附表十:2019年松江区区本级三公经费预算情况表


附表一

2019年松江区一般公共预算收入表

单位:万元

  

去年同期强制执行数

费用数

工程预算数为前年程序执行数的%

纳税盈利

1,849,097

2,002,020

108.3

    和提升税(含闭店税)

933,286

1,005,000

107.7

    各个企业得到的税

228,688

254,000

111.1

    用户所得税率税

154,993

156,000

100.6

    城区运维建设规划税

67,755

74,500

110.0

    商品房税

99,216

110,000

110.9

    丝网印税

29,542

30,000

101.6

    城乡国有土地应用税

25,026

26,500

105.9

    耕地保值企业增值税

149,546

174,900

117.0

    车船税

9,925

10,000

100.8

    农用地暂用税

3,805

4,000

105.1

    个人所得税

147,209

157,000

106.7

    大环境自我保护税

106

120

113.2

非税赋入

194,687

205,280

105.4

    专门工资

34,993

41,070

117.4

    行政诉讼事业发展性算钱薪资收入

29,019

29,000

99.9

    国家资源的(财产)有偿服务的使用营收

71,376

69,030

96.7

    另一纳入

59,299

66,180

111.6

地儿财政预算使收入累计

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

变更性纯收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上级领导补助金纯收入

1,258,201

893,150

71.0

        能返还性纳入

363,307

300,220

66.4

        平常性转让支付宝支付纯收入

451,808

442,625

99.9

        自查自纠变更承担净收入

443,086

150,305

33.9

    新增的基本公司债券薪资

130,000

91,000

70.0

    上一年结转

264,871

170,678

64.4

    采用费用安全调试资金

200,000

205,000

102.5

    从区政府性股权基金预算表调出

30,000

 

 

    从国企资产营运费用预算加入

3,220

5,040

156.5

使收入总结

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江区一般公共预算支出表

单位:万元

       

上一年审理数

预决算数

概算数为去年实施数的%

一、基本上公众工作拨出

190,727

198,668

104.2

二、中国军事其他支出

3,220

4,417

137.2

三、共公安全性高性支出

128,327

168,971

131.7

四、教育辅导付出

354,890

420,625

118.5

五、完美的技术开支

45,869

53,333

116.3

六、传统文化度假游教育与山东新农商软件科技有限公司费用支出

45,871

103,508

225.7

七、社会发展服务和求业其他支出

480,520

407,296

84.8

八、卫生情况绿色费用

157,008

165,945

105.7

九、节约能源节能费用

193,688

95,934

49.5

十、新农村居委费用

692,638

688,977

99.5

五一、农业和林业水经费支出

264,493

346,423

131.0

第十二、公共城市公共交通物流费用

467,425

171,349

36.7

第十三、自然资源探矿数据等费用支出

186,703

248,203

132.9

十四、金融业服务于业等支出费用

7,285

8,570

117.6

15场、肯定材料海洋生物气象预报等开支

5,741

5,949

103.6

16、公寓房保险拨出

139,738

202,539

144.9

十六、粮油食品物质存储结余

6,503

9,075

139.6

十九、自然灾害防范及应急救援处理花费

17,060

21,245

124.5

十八、入党的程序费

 

61,863

 

三十、资产付息付出

17,172

20,000

116.5

二11、任何其他支出

46,032

50,971

110.7

一般来说共同决算总支出累计数

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

上一年实施数

成本预算数

概算数为去年同期运行数的%

迁移性其他支出

479,166

118,307

24.7

    上解上司结余

105,940

118,307

111.7

    基本上债券投资还本经费支出

96

 

 

    安装项目预算安全稳定自动调节投资基金

202,452

 

 

    结转下年经费支出

170,678

 

 

开支总金额

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江区区本级一般公共预算支出表

单位:万元

产品

上一年施行数

成本预算数

预算表数为
部门预算数 %

一、一样 公开服务质量

142,167

135,307

        95.2

    中国人民大学业务

1,022

955

        93.4

      行政部门运营

703

671

        95.4

      一样行政处管理系统行政监察

5

36

       720.0

      人大常委会开会

132

66

        50.0

      政协监督的管理职能

53

48

        90.6

      代表人业务

129

134

       103.9

    市政协事务性

755

733

        97.1

      行政部门作业

432

375

        86.8

      市政协会仪

21

56

       266.7

      委员会视察调研

8

20

       250.0

      参政议政

145

200

       137.9

      任何工商联行政事务费用支出

149

82

        55.3

    部门商务办厅(室)及有关系医疗机构事务处理

43,000

36,380

        84.6

      行政部门电脑运行

13,459

16,382

       121.7

      应该政府部门工作管理事务处理

13,688

4,807

        35.1

      机关事业单位服务于

644

690

       107.1

      专向的业务活跃

2,954

3,116

       105.5

      信访行政监察

58

17

        29.3

      卫生事业运作

1,826

1,944

       106.5

      某个政府接待室室接待室厅(室)及涉及单位事务性花费

10,371

9,424

        90.9

    成长与改革方案行政事务

1,686

1,936

       114.8

      行政事务运作

1,032

965

        93.5

      平常行政处服务管理事务性

654

971

       148.5

    统计学信息查询事务处理

1,041

1,093

       105.0

      行政诉讼电脑运行

564

588

       104.3

      短信公共事务

41

26

        63.4

      专项整治统计数国际业务

9

20

       222.2

      统计汇总控制

34

70

       205.9

      专业清查主题活动

206

143

        69.4

      统计表抽样方法统计表

183

198

       108.2

      各种计算数据信息事情开支

4

48

     1,200.0

    民政行政事务

4,333

5,055

       116.7

      行政事务运动

2,594

2,801

       108.0

      资料化修建

954

1,431

       150.0

      国库受托工作拨出

565

689

       121.9

      相关财政局行政监察拨出

214

134

        62.6

    税收收入事务管理

5,775

7,044

       122.0

      行政性使用

2,370

1,747

        73.7

      通常行政处管理方法事务处理

475

816

       171.8

      代扣代收代缴税款手序费

2,930

4,481

       152.9

    审计局事情

1,426

2,247

       157.6

      行政事务作业

740

687

        92.8

      内审销售业务

501

1,261

       251.7

      事业发展工作

166

233

       140.4

      的审核事务处理拨出

19

66

       347.4

    人工手动操作资源性行政事务

1,710

313

        18.3

      事業执行

1,515

 

  

      各种人工劳动教育资源行政事务费用支出

195

313

       160.5

    纪检监督检查事务管理

1,362

1,644

       120.7

      行政性作业

1,152

1,384

       120.1

      基本上人事部门控制事物

93

127

       136.6

      要案要案依法查处

48

50

       104.2

      许多纪检督察事宜支出费用

69

83

       120.3

    贸易商行公共事务

27,385

12,863

        47.0

      财政运营

1,773

1,341

        75.6

      通常情况行政处工作管理事物

7,098

7,681

       108.2

      参公正常运行

1,312

1,457

       111.1

      别贸易商行公共事务费用支出

17,202

2,384

        13.9

    信息房屋产权行政事务

1,034

1,624

       157.1

      地方内容土地产权发展理念

1,034

1,624

       157.1

    港澳台侨业务

233

270

       115.9

      行政管理程序运行

129

122

        94.6

      似的行政公共事务服务管理公共事务

104

148

       142.3

    文件行政监察

1,117

1,207

       108.1

      行政管理启用

454

442

        97.4

      资料馆

648

757

       116.8

      另外资料公共事务开支

15

8

        53.3

    自由主义党派及地税联事物

441

463

       105.0

      似的行政业务处理业务

126

110

        87.3

      相关政党党派及工商行联行政事务费用

315

353

       112.1

    社情民意团体活动业务

3,408

4,093

       120.1

      行政诉讼工作

808

923

       114.2

      一样 行政诉讼工作管理业务

1,574

1,949

       123.8

      工作作业

98

101

       103.1

      相关公众组织事务性结余

928

1,120

       120.7

    党组会议室厅(室)及对应机购工作

7,586

5,574

        73.5

      政府部门进行

1,782

1,647

        92.4

      正常财政管理方法行政监察

5,190

3,312

        63.8

      工作运营

614

615

       100.2

    安排事务处理

1,317

1,970

       149.6

      行政处行驶

445

441

        99.1

      应该行政机关管理方法事情

650

1,147

       176.5

      同一安排公共事务付出

222

382

       172.1

    宣传方案事务管理

9,322

19,806

       212.5

      政府部门运营

400

361

        90.3

      平常行政部门管控事务性

4,089

9,759

       238.7

      事业心工作

1,549

1,602

       103.4

      另一宣传推广公共事务结余

3,284

8,084

       246.2

    统战事物

950

1,013

       106.6

      行政事务程序运行

516

522

       101.2

      般政府部门的管理事务管理

183

226

       123.5

      宗教团体工作

132

140

       106.1

      侨民业务

88

88

       100.0

      其他统战事情费用

31

37

       119.4

    相关共产主义公共事务花费

3,676

4,419

       120.2

      参公正常运作

2,157

2,398

       111.2

      另一中共业务拨出

1,519

2,021

       133.0

    茶叶市场监查管理工作公共事务

22,245

23,053

       103.6

      财政作业

11,016

11,219

       101.8

      通常情况行政事宜标准化管理事宜

205

639

       311.7

      市面 辅导工作自查自纠

4,741

4,106

        86.6

      市扬行政监督办案

304

164

        53.9

      消费额者合法权保证

141

123

        87.2

      企业信息化开发

244

263

       107.8

      注册被认可远程监控管理工作

 

80

  

      原则化管理工作

 

79

  

      医疗药品公共事务

166

7

         4.2

      化淡妆品公共事务

 

10

  

      事业性使用

4,864

5,230

       107.5

      另外贸易市场督促方法行政事务

564

1,133

       200.9

    某些似的公众业务付出

1,343

1,552

       115.6

      其余平常通用服务培训收支

1,343

1,552

       115.6

二、防御性支出

3,178

4,337

       136.5

    防御誓师

3,158

3,169

       100.3

      人们防空

3,158

3,169

       100.3

    其它的饮水机付出

20

1,168

     5,840.0

三、公众健康安全其他支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝民警队伍

924

924

       100.0

      别的武装工程兵人民警察工程兵性支出

924

924

       100.0

    公安人员

122,034

162,238

       132.9

      政府部门运营

72,176

96,855

       134.2

      通常人事部门工作事务性

8,322

16,627

       199.8

      消息化建筑

21,534

18,624

        86.5

      监察执法

19,852

30,052

       151.4

      其它公安局结余

150

80

        53.3

    中国安会

1,194

1,001

        83.8

      行政性程序运行

1,066

873

        81.9

      人身安全项目

128

128

       100.0

    民事

4,077

4,694

       115.1

      行政性运作

2,376

2,268

        95.5

      般人事部门管控事务处理

107

124

       115.9

      基本刑事服务

793

1,410

       177.8

      普法品牌宣传

145

177

       122.1

      法规经济援助

477

583

       122.2

      法治建设规划

179

132

        73.7

四、培养总支出

350,262

416,492

       118.9

    学前教育服务管理事宜

1,667

691

        41.5

      行政管理运作

844

691

        81.9

      应该行政事务性安全管理事务性

823

 

  

    高级培育

176,789

336,035

       190.1

      学前班教肓

50,419

80,544

       159.7

      小学一年级幼儿教育

54,800

74,183

       135.4

      初高中幼小衔接

41,145

99,361

       241.5

      高二基础教育

17,759

31,426

       177.0

      一些各种类型培训结余

12,666

50,521

       398.9

    专业教育学校

6,617

11,426

       172.7

      职业分析初高中幼儿教育

6,617

11,426

       172.7

    儿童幼小衔接

5,234

3,798

        72.6

      初中生适中基础教育

5,234

3,798

        72.6

    新闻广电视频教育辅导

81

2,800

     3,456.8

      新闻广播TV进修学校

81

2,800

     3,456.8

    特异育儿教育

786

1,397

       177.7

      独特该校幼教

786

1,397

       177.7

    深造及教育培训

9,705

9,722

       100.2

      教职工访学

3,437

3,467

       100.9

      机关干部学校

1,401

1,597

       114.0

      技术培训性支出

4,867

4,658

        95.7

    培养费浮动筹划的开支

148,325

49,622

        33.5

      城市地区大中型学住宿楼项目建设

3,964

2,036

        51.4

      任何的教育费扣减规划的结余

144,361

47,586

        33.0

    其它的教肓其他支出

1,058

1,001

        94.6

五、科学实验的技术付出

38,035

45,238

       118.9

    科学的技术水平菅理事务管理

1,051

944

        89.8

      人事部门行驶

599

484

        80.8

      行政单位服务保障

452

460

       101.8

    能力探析与開發

8,492

8,515

       100.3

      广泛应用技巧研究分析与发展

5,365

6,968

       129.9

      科技开发效果转换成与传播

3,127

1,547

        49.5

    现代科技前提条件与保障

2,982

10,989

       368.5

      创新科技生活条件专门

2,982

10,989

       368.5

    完美技術快速普及

1,171

1,240

       105.9

      科普小知识主题活动

534

543

       101.7

      科技发展馆站

632

697

       110.3

      别地理学技术性兴起收支

5

 

  

    许多科学合理技术工艺拨出

24,339

23,550

        96.8

      社会奖励活动

9

 

  

      别的科学合理能力结余

24,330

23,550

        96.8

六、od体育官网入口亲子旅游体育文化与新传媒费用

36,956

75,003

       203.0

    技术 和游玩

18,436

54,116

       293.5

      行政部门作业

1,031

1,010

        98.0

      常见行政部门方法事情

95

161

       169.5

      电子公共图书馆

1,883

2,014

       107.0

      和文化展示会及特殊纪念贷款机构

1,069

24,288

     2,272.0

      人文活动形式

2,269

2,331

       102.7

      民众传统艺术

2,820

3,201

       113.5

      特色文化撰写与确保

24

58

       241.7

      od体育官网入口和草原旅游市场上安全管理

401

437

       109.0

      旅游酒店宣传推广

1,373

1,470

       107.1

      旅行市场金融业务流程工作

1,191

 

  

      其余民族文化和景区总支出

6,280

19,146

       304.9

    文化遗产

1,564

2,453

       156.8

      水资源保护好单位保护好

288

564

       195.8

      搏物馆

1,276

1,889

       148.0

    教育

16,763

16,821

       100.3

      人事部门启动

372

404

       108.6

      应该行政事务管理管控事务管理

228

 

  

      教育大比武

349

588

       168.5

      体育类进行训练

1,259

829

        65.8

      体育竞技文化场所

12,661

12,931

       102.1

      职工群众田径

1,760

1,860

       105.7

      的体育教育费用

134

209

       156.0

    播音电视剧

8

13

       162.5

      另外的广播电台影视教育支出

8

13

       162.5

    同一传统文化体育足球与文化总支出

185

1,600

       864.9

      品牌宣传民族文化发展前景专项督查收入支出

65

100

       153.8

      和文化行业转型专顶结余

120

1,500

     1,250.0

七、市场经济保护和出去上班收入支出

357,571

270,195

        75.6

    人工资源的和社会生活有效保障安全管理事宜

26,071

33,913

       130.1

      行政诉讼正常运行

1,045

1,398

       133.8

      普通政府部门管控工作

13,966

19,613

       140.4

      劳功安全保障督查

711

848

       119.3

      社交商业保险业务员工作管理事务处理

1,451

1,377

        94.9

      公用就业率服务管理和职业化的技能判定装置

1,430

2,117

       148.0

      劳动改造人员问题调解纠纷仲裁庭

694

851

       122.6

      相关劳务资源共享和市场经济担保安全管理事务处理收支

6,774

7,709

       113.8

    民政菅理事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政诉讼使用

696

758

       108.9

      社会中公司管理工作

1,067

1,223

       114.6

      基础封建王朝和街道社区制作

109

1,130

     1,036.7

      某些民政工作管理行政事务收支

569

2,316

       407.0

    人事部门事业性公司的离退休年龄

93,784

89,491

        95.4

      归口经营的行政诉讼组织离退居二线

2,362

2,422

       102.5

      事业企事业单位考试企事业单位考试离退休之

3,915

6,501

       166.1

      机关教育事业企公务员教育事业企公务员基本性医养稳妥付款教育支出

57,287

56,739

        99.0

      政府部门参公计量单位职业化年金网上缴费花费

29,714

23,054

        77.6

      对工商登记事业有成政府部门大致养老商业险商业险理财产品的补助费

412

671

       162.9

      的人事部门事业标准标准离养老金拨出

94

104

       110.6

    找工作政府补贴

35,907

39,000

       108.6

      择业创立公司业务补助

 

300

  

      慈善公益项目职务补助

32,049

34,775

       108.5

      别就业的补助金支出费用

3,858

3,925

       101.7

    抚恤

3,804

4,372

       114.9

      生亡抚恤

427

484

       113.3

      残废抚恤

521

574

       110.2

      在乡复员、退伍军队干部活津贴

238

240

       100.8

      优抚行业公司结余

148

229

       154.7

      法律义务兵优待

2,073

2,350

       113.4

      乡下籍退役土兵老龄人活补助金

39

85

       217.9

      其余优抚总支出

358

410

       114.5

    退役房屋拆迁

4,500

6,292

       139.8

      退役当兵的处置

1,435

1,110

        77.4

      士兵移交清单政府性的离退休工资考生安置好

1,998

3,819

       191.1

      中国部队交接当地政府离退居二线党员干部服务管理设备

200

328

       164.0

      退役兵士控制幼教

19

82

       431.6

      另外的退役安置费教育支出

848

953

       112.4

    社交发福利

24,028

42,455

       176.7

      小孩福利微信

178

126

        70.8

      中老年人员工福利

22,579

40,237

       178.2

      殡葬

42

202

       481.0

      市场奖励参公组织

1,122

1,787

       159.3

      各种社会发展福利福利经费支出

107

103

        96.3

    殘疾人事业上的

8,847

10,710

       121.1

      行政事务使用

335

356

       106.3

      一半政府部门操作公共事务

431

585

       135.7

      精神残疾人治愈

1,555

2,376

       152.8

      残疾证人人才需求和精准脱贫

4,369

4,101

        93.9

      伤残人的生活和护肤救济款

84

341

       406.0

      其他的智残人视野收入支出

2,073

2,951

       142.4

    红十字事业发展

581

596

       102.6

      行政事务运动

191

172

        90.1

      通常情况下行政事务管理维护事务管理

270

270

       100.0

      别红十字事业心花费

120

154

       128.3

    更低衣食住行保障措施

2,726

3,602

       132.1

      成市很低日常生活切实保障金性支出

2,726

3,602

       132.1

    零时求助

475

727

       153.1

      临时设施救济花费

150

330

       220.0

      飘泊乞讨工作人员救援收支

325

397

       122.2

    特困人士救治饲养

20

88

       440.0

      中国城市特困师救援饲养收支

20

80

       400.0

      新农村特困工人社会救助供给开支

 

8

  

    另外的日常生活救援

2,717

2,662

        98.0

      其他省份的生活救治

2,481

2,662

       107.3

      的村里的生活社会救助

236

 

  

    财政性对大多给养老稳定债券的补贴金

574

619

       107.8

      财政性对城乡经济城镇居民最基本社区养老稳妥股权基金的补助费

574

619

       107.8

    退役军官标准化管理业务

522

700

       134.1

      拥军优属

522

700

       134.1

    其它的发展质量保障和求业总支出

150,574

29,541

        19.6

八、卫生情况的健康付出

147,672

156,640

       106.1

    环保的健康服务管理事物

3,848

6,235

       162.0

      行政性工作

1,432

1,515

       105.8

      般人事部门标准化管理事务管理

2,385

4,720

       197.9

      各种卫生操作绿色操作公共事务教育支出

31

 

  

    医醫院

38,760

31,375

        80.9

      基础性醫院

29,393

20,510

        69.8

      中医针灸(少数民族)医疗

3,984

4,073

       102.2

      精神上的病医生

2,592

2,687

       103.7

      妇产医疗机构

2,651

2,139

        80.7

      别专科大学机构

0

1,911

  

      另一公立三甲门诊门诊经费支出

140

55

        39.3

    基层党组织医辽卫生学装置

35,773

40,524

       113.3

      城市地区社区服务站卫生情况组织

32,379

37,174

       114.8

      一些基础医疗服务管理卫生管理构造支出费用

3,394

3,350

        98.7

    公众清洁卫生

32,155

35,205

       109.5

      问题防设定单位

4,106

5,323

       129.6

      环卫执法监督医疗机构

2,030

1,902

        93.7

      妇幼调理医疗机构

1,267

1,737

       137.1

      救急救助企业

5,246

5,662

       107.9

      采供血中介机构

1,802

2,040

       113.2

      差不多公开安全卫生服务质量

16,543

17,428

       105.3

      严重共同卫生防疫自查自纠

951

870

        91.5

      善后操作公用干净卫生恶性案件应及操作

88

65

        73.9

      相关公共服务清洁总支出

122

178

       145.9

    中国传统医学药

12

30

       250.0

      一些中医理论药经费支出

12

30

       250.0

    工作计划生肓事物

5,352

6,815

       127.3

      一些计划书生二胎公共事务总支出

5,352

6,815

       127.3

    行政诉讼企事业机构医治

27,911

30,349

       108.7

      政府部门厂家医疗机构

4,524

2,591

        57.3

      企事业机关单位医疗卫生

20,687

24,239

       117.2

      公务接待员社区医疗补帖

0

19

  

      一些行政机关人事组织诊疗其他支出

2,700

3,500

       129.6

    财务对大致医学保险服务资金的补贴申请书

95

95

       100.0

      不需要对城乡统筹公民几乎医疗卫生安全私募基金的补贴金

95

95

       100.0

    医疔救援

2,703

4,823

       178.4

      新型农村医药援助

282

2,386

       846.1

      另一个医疗卫生援助收入支出

2,421

2,437

       100.7

    优抚對象医疗机构

 

260

  

      优抚對象医疗设备经济补贴

 

260

  

    老龄环保健康的工作

547

271

        49.5

      老龄干净身体健康管理的

547

271

        49.5

    其它环保安全健康支出费用

516

658

       127.5

      许多安全身体支出费用

516

658

       127.5

九、节能减排绿色环保总支出

118,093

20,480

        17.3

    情况保护好管理方法事务管理

1,704

2,444

       143.4

      行政部门自动运行

362

693

       191.4

      普通人事部门操作行政事务

1,313

1,721

       131.1

      模样场景保护性传播

29

30

       103.4

    室内环保检测技术与督查

77

33

        42.9

      核与福射安全保障监管

77

33

        42.9

    空气污染预防

594

518

        87.2

      湿地植物

300

195

        65.0

      无水硫酸铜废料物与无机危险品

4

9

       225.0

      其他水污染预防拨出

290

314

       108.3

    破坏减少排放

49,115

17,285

        35.2

      园林条件监控与新信息

2411

2744

       113.8

      自然生态室内环境办案监督检查

866

910

       105.1

      节能减排工作方案收支

36287

13431

        37.0

      除污种植专门收入支出

 

200

  

      各种环境污染减少排放花费

9551

 

  

    可降解清洁能源

 

200

  

    其他的低能耗环保标准性支出

66603

 

  

十、村镇街道社区付出

421,380

469,542

       111.4

      城乡经济区域服务管理事情

178,528

207,487

       116.2

        人事部门作业

12,574

20,703

       164.6

        常见行政诉讼服务管理工作

4,227

2,951

        69.8

        工商登记工作

583

168

        28.8

        城管办案

7,199

1,526

        21.2

        另外新农村街道办维护公共事务拨出

153,945

182,139

       118.3

      城市街道公用设施设备设施设备

123,227

82,088

        66.6

        任何新型农村街道社区公共信息服务设施收支

123,227

82,088

        66.6

      城镇社区居委会室内环境安全

86,237

145,607

       168.8

      建设规划行业管控与辅导

7,886

12,499

       158.5

      其他城乡建设社区居委会费用支出

25,502

21,861

        85.7

五一、畜牧业水费用支出

223,393

257,102

       115.1

      种植业

31,969

44,429

       139.0

        行政性加载

2098

2506

       119.4

        常见政府部门的管理事务性

114

51

        44.7

        事業运动

2982

2826

        94.8

        科技有限公司转化成与活动推广业务

268

1018

       379.9

        害虫害抑制

460

569

       123.7

        农护肤品質量安全性高

337

1384

       410.7

        交通执法监督管理

343

322

        93.9

        统计数监测方案与消息服务保障

239

81

        33.9

        保持稳定老百姓薪资收入补帖

5756

5642

        98.0

        种植业制作苹果支持补帖

2418

3406

       140.9

        农林牧团队化与服务业化自主经营

7952

9066

       114.0

        农食品生产制造与营销

122

60

        49.2

        乡村公益性工作

688

4123

       599.3

        农林牧物资自我保护修复手机与凭借

545

601

       110.3

        产品油价格多少体制改革对渔业养殖的补贴标准

8

13

       162.5

        对高效结业生到基层人员现职津贴

125

116

        92.8

        各种农牧业费用

7514

12645

       168.3

      农业和草原上

3,558

5,384

       151.3

        企业部门

1153

1433

       124.3

        密林育出

1575

2120

       134.6

        技術使用与转变

418

891

       213.2

        森林草原公众付出

 

790

  

        另外林业局教育支出

412

150

        36.4

      水务

165,949

188,530

       113.6

        行政处启用

568

563

        99.1

        一样行政性管控事物

3

10

       333.3

        水工职业金融业务流程工作

3469

12708

       366.3

        水工修建工程修建

63322

87255

       137.8

        水利工业工业运动与运营维护

84497

74026

        87.6

        水利水电前中期岗位

3

50

     1,666.7

        水利水电工程行政执法开展

593

549

        92.6

        水环境资源不浪费的行为监管与保护的

8964

11574

       129.1

        地质测报

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        农田水利水平推荐

166

157

        94.6

        大中形水电站香港移民中后期大力支持重点性支出

54

 

  

        水工可靠监控功能

461

481

       104.3

        其余水务付出

2782

 

  

      农耕总体开发设计

17,334

6,678

        38.5

        田地源头治理

14534

1874

        12.9

        品牌协调发展进步

2798

4800

       171.6

        其它的林果总体开发管理拨出

2

4

       200.0

      农村生活结合改制

3,843

10,985

       285.8

        对乡村级两事一议的补助费

3843

10667

       277.6

        农村房子总体改制试范首批补贴申请书

 

318

  

      惠普经融经融发展方向费用

740

1,096

       148.1

        林业保险金交保险费用的时候补贴金

740

1096

       148.1

十三、路网运输管理费用支出

464,385

168,942

        36.4

      道路水路及运输

445,202

163,313

        36.7

        政府部门开机运行

1,746

1,929

       110.5

        公路工程网站建设

358,925

41,795

        11.6

        铁路管护

37,557

58,895

       156.8

        流量运载问题化规划

2,163

997

        46.1

        铁路运输车管理工作

39,827

57,579

       144.6

        水路运输车服务管理其他支出

1,989

2,118

       106.5

        更改市政府房贷下级机耕路价格专向其他支出

2,995

 

  

      别交通管理运输车拨出

19,183

5,629

        29.3

        通用交行运营的补贴政策

4,594

4,000

        87.1

        其他的交通费车辆支出费用

14,589

1,629

        11.2

十四、的资源勘测信息查询等开支

102,799

166,172

       161.6

      集体所有制固定资产管控

1,181

1,211

       102.5

        行政事务工作

471

442

        93.8

        一样 行政诉讼管理方法事物

403

433

       107.4

        其他国有制财力风险防控拨出

307

336

       109.4

      能够大中型企业公司发展方向和工作花费

69,817

88,365

       126.6

        微商中小各个企业快速发展专题

21,499

18,050

        84.0

        另外可以支持小中型工厂提升和管理方法花费

48,318

70,315

       145.5

      其余资源量地质勘察信息查询等支出费用

31,801

76,596

       240.9

        系统拆除收支

104

2,896

     2,784.6

        核心企业复兴和技術整修建设项目办贷款贴息

21,197

6,500

        30.7

        同一资原地质勘察信息等其他支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商务服务于业等总支出

4,652

5,215

       112.1

      工商业使用行政事务

438

454

       103.7

        各种工商业商品流通行政监察结余

438

454

       103.7

      外事成长服務教育支出

300

 

 

        另一海外进展售后服务收支

300

 

  

      其它的商业区服务项目业等付出

3,914

4,761

       121.6

        另一企业精准流通业等费用

3,914

4,761

       121.6

十六、必然资源性深海气象局等教育支出

5,708

5,877

       103.0

      肯定资源英文事务处理

4,884

5,000

       102.4

        行政事务运营

696

831

       119.4

        普遍财政管理系统事务处理

202

83

        41.1

        圣土自然资源应用与保護

476

519

       109.0

        事业有成开机运行

2,950

2,990

       101.4

        同一当然环境资源事宜总支出

560

577

       103.0

      浅海安全管理事物

92

48

        52.2

        海洋生物调查方案评判

92

48

        52.2

      气象观测业务

732

829

       113.3

        气候将来估计

40

40

       100.0

        气象观测法宝保障机制服务器维护

60

115

       191.7

        气象预报核心公用设施发展与维护保养

94

30

        31.9

        一些形象事宜费用支出

538

644

       119.7

第十五、个人住房有效保障支出费用

131,709

193,873

       147.2

      服务保障性安居管家水利费用

82,388

151,944

       184.4

        旧村改良改良

82,388

150,594

       182.8

        保证性住宅年租金政府补贴

 

1,350

  

      公房深化改革拨出

41,952

33,703

        80.3

        居社保公积金贷款

25,789

25,753

        99.9

        买房补帖

16,163

7,950

        49.2

      城镇社区卫生房屋

7,369

8,226

       111.6

        任何村镇建设片区普通住宅花费

7,369

8,226

       111.6

二十七、粮油食品运输储备量其他支出

6,503

9,074

       139.5

      粮油食品行政监察

3,087

5,312

       172.1

        正常行政机关处理行政事务

17

109

       641.2

        自己事业正常运作

169

183

       108.3

        其它的粮油食品业务收入支出

2,901

5,020

       173.0

      粮油加工存量

3,416

3,762

       110.1

        保障调味品补助费

3,416

3,762

       110.1

十七、灾情防制及救急服务管理开支

13,639

17,080

       125.2

     应急方案处理行政监察

2,137

2,021

        94.6

       行政事务启动

287

330

       115.0

       安全的管控

1,850

1,282

        69.3

       事业有成执行

 

339

  

       许多应对管理工作拨出

 

70

  

     消防火灾业务

11,473

15,014

       130.9

       行政机关加载

8,858

11,603

       131.0

       平常人事部门管控实际

1,852

2,427

       131.0

       消火栓应急响应救护

763

984

       129.0

     灾害事务处理

29

45

       155.2

       地震灾害所造成的监测方案

29

45

       155.2

十八、预订费

 

50,000

  

二是、资产付息经费支出

17,172

20,000

       116.5

      位置相关部门一样债权债务付息总支出

17,172

20,000

       116.5

        地儿市政府平常债券投资付息拨出

15,288

20,000

       130.8

        地方现政府另外的通常情况下资产付息费用

1,884

 

  

二五一、各种总支出

32,465

46,603

       143.5

        年末留出足够的

 

45,000

  

        某个经费支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

结余合计数

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:

一、增幅较大的情况说明:

1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;

2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;

3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;

4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,20181500万元放在2019年安排;

5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;

6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。

二、降幅较大的情况说明:

1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;

2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;

3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;

4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;

6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。

 


附表四

2019年松江区政府性基金预算收入表

单位:万元

    

去年实施数

决算数

项目预算数为前年
实行数的%

国有控股宅基地运行权转让工资

1,039,862

700,000

67.3

国企建设用地效率货币基金收录

 

 

 

现代农业国有土地開發经济利润

 

 

 

买彩票慈善公益金收录

4,119

 

 

中国城市基本知识生活设施一体化费纯收入

22,009

20,000

90.9

污水储存治疗费净收入

30,711

33,300

108.4

某些国家性债券净收入

-3,887

 

 

县政府性新基金纯收入总计

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

转出性年收入

350,113

285,811

81.6

    上级部门补贴政策薪水

9,590

3,044

31.7

    专项计划外债转贷使收入

100,000

 

 

    采取上一年余额收益

240,523

282,767

117.6

    放入费用

 

 

 

 

 

 

 

收入水平合计

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江区政府性基金预算支出表

单位:万元

项    目

本年实施数

费用数

预算数为上年执行数的%

国企用地利用权转让个人纯收入及相应专项督查借款个人纯收入组织的开支

1,340,693

930,554

69.4

国家田地收益的基金投资及应对专门借债年收入布置的费用

 

 

 

渔业国土搭建本金安排好的教育支出

 

2,400

 

福彩快三公益事业金及各自专向政府债务薪资收入具体安排的收支

2,111

5,748

272.3

都市基本条件油烟净化器匹配费及相关联重点资产薪资制定计划的收入支出

19,581

50,000

255.3

大大中小型大坝移民投资中晚期政策优惠基金投资性支出

 

3,609

 

污水管道治理费及对照专业债款工资筹划的总支出

31,258

33,300

106.5

债款付息总支出

10,083

13,500

133.9

同一以政府性货币基金支出费用

45

 

 

以政府性母基金其他支出预估合计

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

转到性花费

39,156

 

 

    上解上级部门支出费用

100

 

 

    重点资产还本收支

 

 

 

    调整周转金

30,000

 

 

    年底余额

9,056

 

 

收入支出共计

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年同期下达数

费用数

费用数为本年
完成数的%

一、纯利润利润

13,390

15,500

115.8

    进行投资的企业创新公司毛利润收入来源

8,757

10,000

114.2

    进出口贸易中小企业利润率使收入

 

 

 

    建筑材料工程工业企业销售纯收入纯收入

180

 

 

    房房地产开发的中小型企业成本创收

4,445

5,500

123.7

    农业和林业牧渔企业公司成本盈利

8

 

 

    食品卫生球场特权中小型企业毛利率纳入

 

 

 

二、股利、股息薪资收入

2,712

2,500

92.2

    国企控股公司公司股利、股息收益

2,712

2,500

92.2

三、房权转让交易年收入

 

 

 

四、清理个人收入

 

 

 

五、别的国有控股投资生产经营概预算净收入

 

 

 

公有資本营业营收总金额

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

移动性薪水

2,829

711

25.1

  改用去年结转效益

2,829

711

25.1

 

 

 

 

纯收入总共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江区国有资本经营预算收入表

单位:万元

附表七

2019年松江区国有资本经营预算支出表

单位:万元

       

去年同期来执行数

决算数

成本预算数为前年
执行命令数的%

一、当今社会担保和就业率付出

 

 

 

二、公有资产投资经营的项目预算性支出

15,000

13,000

86.7

1.处理好经验留下方面及机构改革总成本收入支出

 

 

 

2.公有品牌股权投资金侵入

15,000

13,000

86.7

      国有企业经济性构造更改费用

15,000

13,000

86.7

      慈善赢利性公共设施投資支出费用

 

 

 

3.国有商家商家优惠政策措施政府补贴

 

 

 

4.经融国有企业股权投资经营管理项目预算花费

 

 

 

5.其他的国有企业资源企业经营财政预算拨出

 

 

 

国企资产管理合作经营总支出累计

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

转让性经费支出

3,931

5,711

145.3

    调整财力

3,220

5,040

156.5

    结转下年费用

711

671

94.4

 

 

 

 

开支总结

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

单位:万元

  

去年下达数

决算数

成本预算数为上一年执行力数的%

小昆山市镇

12,382

12,104

97.8

石湖荡镇

57,096

23,517

41.2

新 浜 镇

12,030

11,125

92.5

泖 港 镇

31,464

27,816

88.4

叶 榭 镇

26,609

23,218

87.3

车 墩 镇

25,979

16,967

65.3

新 桥 镇

12,893

12,744

98.8

洞 泾 镇

6,443

5,771

89.6

九 亭 镇

11,529

11,132

96.6

佘 山 镇

9,725

9,389

96.5

泗 泾 镇

13,134

12,789

97.4

未重新分配到镇

 

96,967

 

总计

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到96968万元主要为雨污水混接改造、林业建设养护园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年分配


附表九

2019年松江区政府债务基本情况表

单位:万元

新项目

总是

进来:

寻常政府债务

另外:

督查通知借款

一、政府办公室公司债务大额的情况

 

 

 

    2018年今年初相关部门借债交易额

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾政府办公室债权额度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年本年中央政府外债限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        但其中:市预下达任务增减债卷额度

91,000

91,000

 

二、2018年现政府债权债务可用资金前提

 

 

 

    本年人民政府债款支付宝余额

850,091

490,091

360,000

    那时候合并人民政府债权债务

230,000

130,000

100,000

    十年前还债国家债权

30,187

30,187

 

    年尾政府性资产查询余额

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年相关部门财产余下的钱情况发生

 

 

 

    今年初镇政府公司债务余下的钱

1,140,904

680,904

460,000

        里面:市预批准合并公司债券交易额

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江区区本级三公经费预算情况表

单位:万元

好项目

2018年工程预算数

2019年概算数

预决算数为前年预决算数的%

因公出国旅游()

824.00

827.00

100.4

公务招待招待费

791.10

523.09

66.1

国家公务车辆使用置办及自动运行费

小计

6995.72

6205.10

88.7

各举:置办费

2892.00

2329.05

80.5

     加载费

4103.72

3876.05

94.5

总计

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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